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什么是審計顧問,什么是審計事務

來源:整理 時間:2023-07-06 14:39:03 編輯:金融知識 手機版

1,什么是審計事務

審計事務所是依法獨立承辦審計查證和咨詢服務的事業(yè)單位,它接受國家機關、全民所有制企業(yè)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)集體經濟組織和個人委托,辦理社會審計業(yè)務。審計事務所實行有償服務、自收自支 、獨立核算、依法納稅。審計事務所依法辦事、客觀公證、實事求是,為客戶保守秘密。   審計事務所的業(yè)務范圍是:財務收支、經濟效益、經濟責任的查證事項;經濟案件的鑒定事項;注冊資金的驗證和年檢;基建工程預、決算的驗證;建帳建制、資產評估、清理債權債務;經濟管理咨詢服務;培訓審計、財務、會計和其它經濟管理人員;擔任審計、會計咨詢顧問;年度會計報表審計及其它受托的審計查證事項

什么是審計事務

2,審計顧問是做什么的

1、負責分工范圍內的業(yè)務報告二級復核;2、根據(jù)復核情況制定業(yè)務培訓計劃和日常培訓工作;3、制訂分工范圍內的業(yè)務規(guī)范并指導實施;4、負責分工范圍內的客戶對審計業(yè)務的質詢和解答;5、審查分管類項目的總體審計計劃、審計意見;6、定期匯總復核過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題并對執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)能力做出書面評價;
2個是相對對立的工作。it審計也就是審計的一種,認為你沒有100%的滿足他的要求,就是去挑別人的錯?還是愿意去找茬呢,卻并不負責想解決方案。挑錯是這個世界上最容易的工作。沒有人能夠做到100%的完美??蛻魧徲嬐ǔJ遣桓业米?。做顧問是幫別人解決問題的,不過有時客戶卻不客氣對你。因為很難做到讓別人100%的滿意。你是愿意去幫助別人呢?由你決定。sap顧問是要利用你的經驗幫用戶提供解決問題的方案

審計顧問是做什么的

3,什么是審計有哪些種類

一.按審計主體分類 審計的主體是指執(zhí)行審計的專職機構或專職人員,即審計活動的執(zhí)行者。按審計主體,可以將審計劃分為國家審計、內部審計和社會審計。 國家審計的主要特點是法定性和強制性;獨立性;綜合性和宏觀性。 1.內部審計 內部審計是指由部門和單位內部設置的審計機構或專職審計人員對本部門、本單位及其下屬單位進行的審計。它包括部門內部審計和單位內部審計。 內部審計的特點是內向性、廣泛性、及時性。 2.社會審計 社會審計也稱民間審計,是指由依法成立的社會審計組織接受委托人的委托所實施的審計。社會審計組織主要是經政府有關主管部門審核批準成立的會計師事務所。 一、社會審計的特點是獨立性、委托性和有償性。 二.按審計的內容分類 三.按審計的范圍分類 四.按審計的時間分類 五.按執(zhí)行審計的地點分類 六.按審計的組織方式分類
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監(jiān)督活動。按審計活動執(zhí)行主體的性質分類,審計可分為政府審計、獨立審計和內部審計三種。(一)政府審計(governmental audit)政府審計是由政府審計機關依法進行的審計,在我國一般稱為國家審計。我國國家審計機關包括國務院設置的審計署及其派出機構和地方各級人民政府設置的審計廳(局)兩個層次。國家審計機關依法獨立行使審計監(jiān)督權,對國務院各部門和地方人民政府、國家財政金融機構、國有企事業(yè)單位以及其他有國有資產的單位的財政、財務收支及其經濟效益進行審計監(jiān)督。各國政府審計都具有法律所賦予的履行審計監(jiān)督職責的強制性。(二)獨立審計(independent audit)獨立審計,即由注冊會計師受托有償進行的審計活動,也稱為民間審計。我國注冊會計師協(xié)會(cicpa)在發(fā)布的《獨立審計基本準則》中指出:“獨立審計是指注冊會計師依法接受委托,對被審計單位的會計報表及其相關資料進行獨立審查并發(fā)表審計意見?!豹毩徲嫷娘L險高,責任重,因此審計理論的產生、發(fā)展及審計方法的變革都基本上是圍繞獨立審計展開的。(三)內部審計(internal audit)內部審計是指由本單位內部專門的審計機構和人員對本單位財務收支和經濟活動實施的獨立審查和評價,審計結果向本單位主要負責人報告。這種審計具有顯著的建設性和內向服務性,其目的在于幫助本單位健全內部控制,改善經營管理,提高經濟效益。在西方國家,內部審計被普遍認為是企業(yè)總經理的耳目、助手和顧問。1999年,國際內部審計師協(xié)會(iia)理事會通過了新的內部審計定義,指出:“內部審計是一項獨立、客觀的保證和咨詢顧問服務。它以增加價值和改善營運為目標,通過系統(tǒng)、規(guī)范的手段來評估風險、改進風險的控制和組織的治理結構,以達到組織的既定目標?!?/section>

什么是審計有哪些種類

4,什么是審計

簡單說來,審計就是審會計。不過這是狹義的定義,現(xiàn)代審計不止是財務報表審計。審計是由專職機構和人員,對被審計單位的財政、財務收支及其他經濟活動的真實性、合法性和效益性進行審查和評價的獨立性經濟監(jiān)督活動。審計的主體、客體,審計的基本工作方式和主要目標。   審計是一項具有獨立性的經濟監(jiān)督活動,獨立性是審計區(qū)別于其他經濟監(jiān)督的特征;審計的基本職能是監(jiān)督,而且是經濟監(jiān)督,是以第三者身份所實施的監(jiān)督。審計的主體是從事審計工作的專職機構或專職的人員,是獨立的第三者,如國家審計機關、會計師事務所及其人員。審計的對象是被審計單位的財政、財務收支及其他經濟活動,這就是說審計對象不僅包括會計信息及其所反映的財政、財務收支活動,還包括其他經濟信息及其所反映的其他經濟活動。審計的基本工作方式是審查和評價,也即是搜集證據(jù),查明事實,對照標準,做出好壞優(yōu)劣的判斷。審計的主要目標,不僅要審查評價會計資料及其反映的財政、財務收支的真實性和合法性,而且還要審查評價有關經濟活動的效益性。   《中華人民共和國審計法實施條例》第2條對審計所下的定義是:"審計是審計機關依法獨立檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他與財政收支、財務收支有關的資料和資產,監(jiān)督財政收支、財務收支真實、合法和效益的行為"。
審計定義是對審計實踐的科學總結,是對審計這一客觀事物特有屬性的揭示。我國審計理論和實務工作者普遍認為:"審計是由專職機構和人員,對被審計單位的財政、財務收支及其他經濟活動的真實性、合法性和效益性進行審查和評價的獨立性經濟監(jiān)督活動"。這個定義準確地說明了審計的本質,審計的主體、客體,審計的基本工作方式和主要目標。審計是一項具有獨立性的經濟監(jiān)督活動,獨立性是審計區(qū)別于其他經濟監(jiān)督的特征;審計的基本職能是監(jiān)督,而且是經濟監(jiān)督,是以第三者身份所實施的監(jiān)督。審計的主體是從事審計工作的專職機構或專職的人員,是獨立的第三者,如國家審計機關、會計師事務所及其人員。審計的對象是被審計單位的財政、財務收支及其他經濟活動,這就是說審計對象不僅包括會計信息及其所反映的財政、財務收支活動,還包括其他經濟信息及其所反映的其他經濟活動。審計的基本工作方式是審查和評價,也即是搜集證據(jù),查明事實,對照標準,做出好壞優(yōu)劣的判斷。審計的主要目標,不僅要審查評價會計資料及其反映的財政、財務收支的真實性和合法性,而且還要審查評價有關經濟活動的效益性。 《中華人民共和國審計法實施條例》第2條對審計所下的定義是:"審計是審計機關依法獨立檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他與財政收支、財務收支有關的資料和資產,監(jiān)督財政收支、財務收支真實、合法和效益的行為"。
審計是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規(guī)、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財政收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性、效益性進行審查和監(jiān)督,評價經濟責任,鑒證經濟業(yè)務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立的經濟監(jiān)督活動。

5,審計怎么解釋呢

審計是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規(guī)、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性、效益性進行審查和監(jiān)督,評價經濟責任,鑒證經濟業(yè)務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立性的經濟監(jiān)督活動。審計的本質:其一是指審計是一種經濟監(jiān)督活動,經濟監(jiān)督是審計的基本職能;其二是指審計具有獨立性,獨立性是審計監(jiān)督的最本質的特征,是區(qū)別于其他經濟監(jiān)督的關鍵所在。審計的常見分類:可以從不同的角度對審計加以考察,從而作出不同的分類。對審計進行合理分類,有利于加深對審計的認識,從而有效地組織各類審計活動,充分發(fā)揮審計的積極作用。按審計執(zhí)行主體分類按審計活動執(zhí)行主體的性質分類,審計可分為政府審計、獨立審計和內部審計三種。(一)政府審計(governmental audit)政府審計是由政府審計機關依法進行的審計,在我國一般稱為國家審計。我國國家審計機關包括國務院設置的審計署及其派出機構和地方各級人民政府設置的審計廳(局)兩個層次。國家審計機關依法獨立行使審計監(jiān)督權,對國務院各部門和地方人民政府、國家財政金融機構、國有企事業(yè)單位以及其他有國有資產的單位的財政、財務收支及其經濟效益進行審計監(jiān)督。各國政府審計都具有法律所賦予的履行審計監(jiān)督職責的強制性。(二)獨立審計(independent audit)獨立審計,即由注冊會計師受托有償進行的審計活動,也稱為民間審計。我國注冊會計師協(xié)會(CICPA)在發(fā)布的《獨立審計基本準則》中指出:“獨立審計是指注冊會計師依法接受委托,對被審計單位的會計報表及其相關資料進行獨立審查并發(fā)表審計意見?!豹毩徲嫷娘L險高,責任重,因此審計理論的產生、發(fā)展及審計方法的變革都基本上是圍繞獨立審計展開的。(三)內部審計(internal audit)內部審計是指由本單位內部專門的審計機構和人員對本單位財務收支和經濟活動實施的獨立審查和評價,審計結果向本單位主要負責人報告。這種審計具有顯著的建設性和內向服務性,其目的在于幫助本單位健全內部控制,改善經營管理,提高經濟效益。在西方國家,內部審計被普遍認為是企業(yè)總經理的耳目、助手和顧問。1999年,國際內部審計師協(xié)會(IIA)理事會通過了新的內部審計定義,指出:“內部審計是一項獨立、客觀的保證和咨詢顧問服務。它以增加價值和改善營運為目標,通過系統(tǒng)、規(guī)范的手段來評估風險、改進風險的控制和組織的治理結構,以達到組織的既定目標?!?/section>
審計項目質量是審計質量的核心,抓好審計項目質量是審計質量的落腳點。要提高審計質量,必須加強審計質量控制。 一、什么是審計質量控制 所謂審計質量控制是指審計組織和審計人員為確保審計質量,提高工作效率,而制定和運用的各項政策和程序??刂普呤侵富痉结樅筒呗?。是采用科學的組織手段和技術方法,使各項審計管理工作和審計業(yè)務工作按預定目標和在規(guī)定程序中運作,以便達到規(guī)定的質量水平,提高審計工作水平和審計工作效率。審計質量控制包括計劃、實施、檢查、分析和反饋等一系列活動。審計質量控制是保證審計質量的重要途徑。通過質量控制,可以降低風險,促進審計工作的發(fā)展,使審計工作適應企業(yè)內外部環(huán)境變化的需要。 二、 (1)審計質量控制是保證獨立審計準則得到遵守和落實的重要手段。沒有質量控制,獨立審計準則的運用只能流于形式,無法達到預期的目的。 (2)審計質量控制是會計師事務所內部控制體系的重要組成部分,且在該體系中居于核心地位。注冊會計師職業(yè)界非常重視被審計單位內部控制及其對會計報表的影響,而作為審計實施主體的會計師事務所本身實際上也存在內部控制的問題。會計師事務所的內部控制從某種意義上講比被審計單位的內部控制重要得多,因為會計師事務所內部控制的失敗必將導致審計的失敗,審計的失敗將影響各相關方的利益。會計師事務所的內部控制如同其他企業(yè)一樣,主要包括資產控制、會計控制和質量控制三大部分。 對會計師事務所而言,資產控制和會計控制的要求及內容,同其他企業(yè)的相關控制相比,并無實質性區(qū)別,都受財務制度和會計準則的約束,只是繁簡程度的不同。但應看到,會計師事務所的質量控制從某種意義上講比普通工商企業(yè)更加復雜,因為會計師事務所的業(yè)務質量并不完全取決于事務所從業(yè)人員的主觀努力,還深受被審計單位內控狀況、信用狀況等客觀因素的影響。不僅如此,會計師事務所的業(yè)務還隨時面臨激烈的同業(yè)競爭、廣泛的社會監(jiān)督和法律訴訟案件的威脅。因此,會計師事務所的內部控制應以質量控制為重點。 (3)審計質量控制是會計師事務所生存和發(fā)展的基本條件,是整個注冊會計師職業(yè)贏得社會信任的重要措施。也就是說,質量控制的好壞不僅關系著會計師事務所的存亡,而且還直接關系到整個注冊會計師職業(yè)的存亡。
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