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稅控維護(hù)費(fèi)什么時(shí)候交,2013年防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)啥時(shí)入賬

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-19 04:24:13 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,2013年防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)啥時(shí)入賬

收到(支付)發(fā)票的當(dāng)月就入賬

2013年防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)啥時(shí)入賬

2,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)每年都要交嗎

稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)每年都要交,沒(méi)有交年費(fèi)時(shí)稅盤(pán)會(huì)鎖死,不能繼續(xù)開(kāi)票。金稅盤(pán)可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,營(yíng)改增試點(diǎn)地區(qū)和行業(yè)一般納稅人(提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的納稅人除外)適用。首次進(jìn)入軟件后,需進(jìn)行管理員密碼設(shè)置,填寫(xiě)企業(yè)基本信息。 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說(shuō),增值稅是對(duì)商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。金稅盤(pán)是稅務(wù)部門(mén)為了報(bào)稅的方便而進(jìn)化出來(lái)的一個(gè)系統(tǒng),屬于金稅系統(tǒng)的安裝盤(pán),是用來(lái)在電腦上安裝金稅控制系統(tǒng)的。增值稅的征收范圍包括交通運(yùn)輸業(yè)以及部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè);其中現(xiàn)代服務(wù)業(yè)包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)。

稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)每年都要交嗎

3,從什么時(shí)候起稅控機(jī)維護(hù)費(fèi)是330元還是370元

南京這邊一般是330,服務(wù)商不一樣可能也不同都是包含在機(jī)器費(fèi)用里的,三年服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)是330一年了。

從什么時(shí)候起稅控機(jī)維護(hù)費(fèi)是330元還是370元

4,2021年還用交稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)嗎

2021年還用交稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)。稅控盤(pán)每年要交服務(wù)費(fèi),不交的話,軟件可以打開(kāi),可以正常使用,只是出問(wèn)題服務(wù)商不負(fù)責(zé)服務(wù)的,維護(hù)費(fèi)沒(méi)必要不交,可以全額抵減稅額的。增值稅納稅人2011年12月1日,以后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備包括分開(kāi)票機(jī)支付的費(fèi)用,可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,抵減額為價(jià)稅合計(jì)額,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用,由其自行負(fù)擔(dān),不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。增值稅稅控系統(tǒng)包括:增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅控系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)。增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專(zhuān)用設(shè)備包括金稅卡、IC卡、讀卡器或金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán);貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備包括稅控盤(pán)和報(bào)稅盤(pán),機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備包括稅控盤(pán)和傳輸盤(pán)。增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi),不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,其增值稅專(zhuān)用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。納稅人購(gòu)買(mǎi)的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備自購(gòu)買(mǎi)之日起3年內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法正常使用的,由專(zhuān)用設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,無(wú)法維修的免費(fèi)更換?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第九條 納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。

5,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)每年繳費(fèi)是什么時(shí)候繳的這本年交上年的費(fèi)用還是本年交

稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi)一次交一年的費(fèi)用,是預(yù)交形式,到期前兩個(gè)月就會(huì)提醒該交費(fèi)了。
你好!一般都是月末或者季末,本年應(yīng)該交本年的稅。僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

6,稅控盤(pán)每年技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以不交嗎

不可以不交。不繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,而且這塊維護(hù)費(fèi)可以作為稅款全額抵扣,沒(méi)有必要不交?!敦?cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào)):一、增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用,由其自行負(fù)擔(dān),不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,其增值稅專(zhuān)用發(fā) 票不作為增值稅抵扣憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。擴(kuò)展資料根據(jù)《關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》四、納稅人購(gòu)買(mǎi)的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備自購(gòu)買(mǎi)之日起3年內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法正常使用的,由專(zhuān)用設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,無(wú)法維修的免費(fèi)更換。五、納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)。當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)。當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。六、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)納稅申報(bào)環(huán)節(jié)的審核,對(duì)于納稅人申報(bào)抵減稅款的,應(yīng)重點(diǎn)審核其是否重復(fù)抵減以及抵減金額是否正確。參考資料來(lái)源:百度百科-增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用

7,增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用啥時(shí)入賬

借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減增值稅額(這是計(jì)專(zhuān)用設(shè)備的)(金稅卡、ic卡、讀卡器或金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)) 固定資產(chǎn)—防偽稅控設(shè)備(這是計(jì)普通設(shè)備的) 貸:銀行存款注:最好是讓真誠(chéng)公司開(kāi)票時(shí)分開(kāi)開(kāi)
是在11月入賬賬務(wù)處理內(nèi)外帳都一樣

8,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣是在什么時(shí)間做憑證

增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣是不能進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的,已認(rèn)證且已記進(jìn)項(xiàng)稅,那么就要調(diào)賬,記進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你所記的分錄是對(duì)的。 一般情況,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)生就記: 借:管理費(fèi)用 407 貸:庫(kù)存現(xiàn)金407 抵繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減增值稅) 407  貸:營(yíng)業(yè)外收入或管理費(fèi)用 407

9,一般納稅人多久交一次防偽稅控維護(hù)費(fèi)

我們這里是一年一次,帳上扣的。扣完他們會(huì)寄發(fā)票來(lái)的。我們收到發(fā)票就做全額抵扣用的。
一般應(yīng)該是每年交一次
一般都是一年交一次,其實(shí)他們會(huì)來(lái)收的。
需要要認(rèn)證,在主表應(yīng)納稅額減征額一欄 全額抵減增值稅額
一年一次!他們會(huì)打電話通知的!

10,6月份收到稅控維護(hù)費(fèi)330元忘記全額抵扣了現(xiàn)在是11月份可以抵

先是填增值稅申報(bào)附表四,如果本月可以抵扣,就填在增值稅納稅申報(bào)表的第23行“應(yīng)納稅額減征額”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減應(yīng)交稅額的。
11月份可以抵扣,填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表就行。根據(jù)財(cái)稅[2012]15號(hào)第二條,增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
文章TAG:稅控維護(hù)費(fèi)什么時(shí)候交稅控維護(hù)維護(hù)費(fèi)

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