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金稅四期什么時,稅務(wù)問題

來源:整理 時間:2022-12-14 05:49:18 編輯:金融知識 手機版

1,稅務(wù)問題

稅負也稱為稅收負擔率。是應(yīng)交稅金與主營業(yè)務(wù)收入的比率。 稅負率=應(yīng)交增值稅/銷售收入
稅負率是你所交稅款與銷售收入的比率,反映一個企業(yè)的整體納稅情況!

稅務(wù)問題

2,金稅四期即將上線是真還是假

中國稅務(wù)部門正在開發(fā)“金稅四期”(智慧稅務(wù)),今年年底將基本開發(fā)完成。
已經(jīng)上線了
都是據(jù)說,就連三期都還是在推廣中呢。

金稅四期即將上線是真還是假

3,報稅截止日期是幾號

是,征管法明文規(guī)定是10日前,緊接著的話是: 納稅申報的最后一天,如果遇到國家法定節(jié)假日,順延一天所以5 1放假不延期
現(xiàn)在抄報稅時間截止15號,遇法定節(jié)假日順延一天
你好!截止到十五號,遇節(jié)假日順延一天,如果還沒報上的話再去的話按日繳納滯納金如有疑問,請追問。

報稅截止日期是幾號

4,什么叫金稅三期

金稅三期系統(tǒng)是我國稅收管理信息系統(tǒng)工程的總稱
金稅工程 (三期) 應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)將包括稅收業(yè)務(wù)管理、 稅務(wù)行政管理、 外部信息管理、 決策支持管理四大應(yīng)用系統(tǒng)。 1.稅收業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)包括六個子系統(tǒng):管理、征收、檢查、處罰、執(zhí)行、救濟。 2.稅務(wù)行政管理系統(tǒng)包括五個子系統(tǒng):綜合辦公、財務(wù)管理、人事教育、監(jiān)察監(jiān)督、后 勤管理。 3.決策支持管理系統(tǒng) 4.外部信息管理系統(tǒng)包括三個子系統(tǒng): 為納稅人服務(wù)、 外部門信息交換和國際情報交換。

5,金稅卡的抄稅期和報稅期一樣嗎

1、10天是抄報稅期,也就是說10天內(nèi)你要完成抄稅并且到稅務(wù)去報稅。如果延期抄報稅金稅卡會被鎖死,而且嚴重了還會直接取消一般納稅人資格。2、一般為10天,遇到節(jié)假日順延,也就是中間有幾天節(jié)假日,就在10天的基礎(chǔ)上加幾天。3、最好不拖著,越早抄報稅越好,免得有問題來不及解決。
抄稅期和報稅期不是一個概念。你在填列完增值稅(包含其他)報表后,確認無誤就可以抄稅。如果,你公司的結(jié)賬日期是3月25日,你當天就填報報表,當天就可以抄稅。之后你有15天的時間去稅務(wù)申報??赡艿貐^(qū)不同也有差異,如果你3月25號抄稅,有的地區(qū)是以4月1號開始往后數(shù)15天,也有抄稅后往后15天申報的。我都遇到過,原因不詳。
金稅三期個人所得稅扣繳過申報期,處理如下:1)如果你是在網(wǎng)上申報的話,你可以像平時一樣提交申報明細,系統(tǒng)會提示你已過了申報期多少天,會產(chǎn)生行政性罰款及滯納金,是否繼續(xù)申報。你點繼續(xù)申報,跟著銀行扣款即可。2)如果你是上門申報的話,要填好個稅代扣代繳申報明細表及帶上一個電子版到地稅局前臺取綜合申報號進行申報。帶上銀行卡現(xiàn)在扣款。這個也是要交行政性罰款及滯納金的。罰款不多就50元以下,滯納金是按天數(shù)收的。

6,每月什么時候抄稅

http://blog.sina.com.cn/u/1233721385 抄報稅 (一)查詢當月開票情況 企業(yè)于每月最后一天必須對當月所開具的發(fā)票情況進行檢查,查驗所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保IC卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。 (二)抄稅時間的規(guī)定 1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報期內(nèi)提前2天辦理抄報稅手續(xù)。同時應(yīng)注意在辦理抄報稅成功后,方可進行納稅申報。 2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報稅期內(nèi)執(zhí)行 “抄稅”操作,并到稅務(wù)機關(guān)進行報稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。 3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時間不得進行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。 4、每月1日零時,系統(tǒng)將自動進行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動記錄在下一個月。故企業(yè)當月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。 5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時,在抄稅時應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。 6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時由主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進行掃描補錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進行作廢處理。 7、由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄,同時將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。 8、有分開票機的企業(yè)在抄報稅時,應(yīng)按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序,并在同一個抄報稅窗口辦理。 9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項變更時,應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報稅IC卡等資料,于征期內(nèi)到申報大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。 (三)抄報稅不成功的處理 企業(yè)報送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理: 1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。 2、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)可讀入報稅子系統(tǒng),但當月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。 3、因企業(yè)計算機型號不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。 4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報送軟盤。
開票之前,報稅期之前。
15日之前

7,每期的增值稅專用發(fā)票的抄稅時間是從什么時候開始的

增值稅專用發(fā)票認證    概述  稅務(wù)機關(guān)對增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下同)抵扣聯(lián),運用識別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對發(fā)票密文進行解密,并與發(fā)票明文逐一核對,以判別其真?zhèn)蔚倪^程。  納稅人辦稅流程、時限  方法一:納稅人可通過網(wǎng)上自行認證或攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到  24小時自助辦稅服務(wù)廳自助認證;  方法二:納稅人攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到辦稅服務(wù)廳認證。  增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在發(fā)票開具之日起  180日內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)辦理認證,并在認證通過的次月申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣進項稅額?! 剀疤崾荆何醇皶r認證和申報抵扣的發(fā)票,將不得抵扣該發(fā)票進項稅額。  ◆納稅人攜帶資料  1.增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  2.貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  3.機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián);  ◆稅務(wù)機關(guān)辦理流程、時限  納稅人提供資料符合條件的,一個窗口受理,當場辦結(jié)。  抄稅時間是每月  1-15號,一般都將開票明細表打印出來作為附報資料,如要同時進行申報,就要將申報所需要的資料全部帶起,申報的資料有:  1.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)、《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)各2份;  2.《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(應(yīng)稅服務(wù)扣除項目明細,按照有關(guān)規(guī)定可以從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的填報)2份?! ?.《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅收抵減情況表,有稅收抵減的提供)2份  4.《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》(有固定資產(chǎn)抵扣的提供)2份;  5.防偽稅控企業(yè)還需提供:  1)已抄報稅的稅控IC卡(遠程抄報企業(yè)無需提供);  2)防偽稅控開具發(fā)票匯總表及明細表(打印)1份;  3)申報所屬期防偽稅控開具的作廢發(fā)票的全部聯(lián)次(有發(fā)票作廢的提供);  4)申報所屬期開具的負數(shù)發(fā)票及相對應(yīng)的主管稅務(wù)機關(guān)出具的紅字發(fā)票通知單(有開具負數(shù)發(fā)票的提供);  6. 納稅人如果取得鐵路、海關(guān)進口貨物完稅憑證用于抵扣稅款的,應(yīng)當報送錄有抵扣發(fā)票信息的優(yōu)盤,及采集軟件打印出的紙質(zhì)清單;  7. 上期《免、抵、退稅申報匯總表》(辦理抵退稅的提供)1份;    溫馨提示:未帶齊資料,會延誤辦稅時間。
正常情況下,是每月1日--15日,遇有法定節(jié)假日,會順延的,當時有通知。
稅務(wù)機關(guān)要求月底不能抄稅,最好應(yīng)在次月初下午開始抄稅,直至納稅申報截止日期的前一天為止,因為稅務(wù)機關(guān)自身要進行數(shù)據(jù)收集、匯總、比對等工作,所以有時間差,你最好向管轄你的稅務(wù)機關(guān)管理員咨詢,以免造成麻煩。
我們這邊是每月5號前抄稅的,你可以參考下抄稅成功不就沒問題了嗎。每月到征期抄稅起始日,當企業(yè)進行發(fā)票填開等相關(guān)操作時系統(tǒng)會提示“金稅卡已到抄稅期,請您及時抄稅”,此時企業(yè)無法開具發(fā)票,必須進行抄稅處理操作,將金稅卡中的發(fā)票領(lǐng)用存匯總信息和發(fā)票明細數(shù)據(jù)寫到稅控IC卡中。
增值稅進項稅額抵扣時限 1.防偽稅控專用發(fā)票進項稅額抵扣的時間限定。增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的專用發(fā)票,應(yīng)自專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)(而不是三個月)到稅務(wù)機關(guān)認證,否則不予抵扣進項稅額。 2.海關(guān)完稅憑證進項稅額抵扣的時間限定。增值稅一般納稅人進口貨物取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當在完稅憑證開具之日起90日后的第一個納稅申報期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅。 3.購進廢舊物資進項稅額抵扣的時間限定。增值稅一般納稅人取得的廢舊物資發(fā)票,應(yīng)當在發(fā)票開具之日起90日后的第一個納稅申報期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣,逾期不得抵扣進項稅。
文章TAG:金稅四期什么時金稅什么么時

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