銀行內(nèi)部審計(jì)誰負(fù)責(zé)?銀行Internal審計(jì)咨詢職能業(yè)務(wù)銀行Internal審計(jì)現(xiàn)狀與制約因素(一)中國業(yè)務(wù)銀行Internal工作機(jī)制是在計(jì)劃條件下建立的,由領(lǐng)導(dǎo)管理,國家監(jiān)督-1這是一種雙重領(lǐng)導(dǎo)模式。銀行審計(jì)部門的工作職責(zé),負(fù)責(zé)執(zhí)行市行的審計(jì)工作規(guī)章制度和審計(jì)部門的各項(xiàng)管理措施,并負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行。1、閱讀材料,結(jié)合內(nèi)控、內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理的知識,分析評價(jià)該銀行信貸管理...經(jīng)分析,此銀行信貸管理存在以下問題:信貸部門與風(fēng)險(xiǎn)管理部門目標(biāo)不一致:信貸部門獎(jiǎng)金與放貸規(guī)模掛鉤,導(dǎo)致員工追求貸款業(yè)務(wù)規(guī)模...
更新時(shí)間:2023-10-03標(biāo)簽: 內(nèi)控審計(jì)銀行銀行內(nèi)控審計(jì)部 全文閱讀